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2008年7月31日 09:55
[世华财讯]广东省2007年度审计报告显示,该省自省财政预算管理到省直部门预算执行,都存在一定问题,共查出违规金额5.19亿元。
据中新社7月31日报道,正在此间举行的广东省人大常委会审议该省2007年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告显示,2007年度,广东省级预算执行和专项资金使用管理等总体情况良好,但在对23个项目、涉及927个单位的审计中,查出违规金额5.19亿元。
广东省审计厅厅长蓝佛安所作的审计报告显示,从省财政预算的管理到省直部门的预算执行,都存在一定问题。其中,114个省级部门预算单位的政府采购支出大大超出年初预算,列入年初政府采购预算的金额为51.1亿元,而实际支出达78.9亿元,实际支出为年初预算的154%;审计抽查省级198项专项资金,发现有45项未按要求制定专项资金管理办法。
2008年的部门预算执行审计,共审计12个省直部门,同时延伸72个下属单位。报告显示,12个省直部门都有下属单位存在问题,主要表现在预、决算编制不完整,资金管理不规范,挤占、滞留专项资金,会计账目反映不真实等方面。
(徐艳萍 编辑)